目录
第一部分主要职责及机构设置
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2019年部门决算公开表
一、2019年收入支出决算表
二、2019年收入决算表
三、2019年支出决算表
四、2019年财政拨款收入支出决算总表
五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2019年部门决算公开相关信息统计表
第三部分关于2019年决算情况说明
一、关于收入决算情况说明
二、关于支出决算情况说明
三、关于支出决算具体情况说明
四、结转和结余情况说明
五、关于“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费说明
七、政府采购情况说明
八、绩效管理情况说明
九、国有资产占有使用情况
十、政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门职能职责及机构设置
一、部门职能职责:
(一)维护党的章程和其它重要的规章制度,保证党的路线、方针、政策在全县的贯彻执行.
(二)协助市委、市政府搞好党风廉政建设,加强行政执法监察工作,保证全市党政机关的廉洁,端正党风,保证政令畅通.
(三)保护全市党员的民主权利和合法权益,对全市党员和政府工作人员进行党风党纪、国家法律法规的教育,宣传党的纪检、行政监察工作的方针、政策,不断强化纪律观念.
(四)查处党内违纪案件和行政机关及其工作人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为.
(五)监督检查全市各级党组织和监察对象执行党和国家路线、方针、政策、法规、决议和贯彻民主集中制情况.
(六)负责统一领导全市纪检监察人员的业务工作;部署、督促、检查、指导他们的工作.
(七)负责对全市党风廉政建设和反腐败斗争新情况、新问题的调查研究,提供反腐败斗争的决策依据.
(八)负责处理群众来信、接待群众来访、办理群众举报事宜。受理涉及党风党纪、政风政纪问题的检举、控告和申诉。
(九)抓好全市纪检、监察系统的自身建设和培养。
(十)承办市委、市政府和上级业务主管部门的其他事项.二、机构设置及人员情况
二、机构设置及人员情况
市纪委、市监委合署办公,机构无变化,设八个职能股(室),分别为办公室、案件检查室、宣教室、案件审理室、党风廉政监督室、信访室(举报中心)、执法监察室、纠风室。市纪委、市监委2019年行政编制为行政人员63名,事业人员17名。
第二部分 2019年部门决算公开表
1、2019年收入支出决算表(详见附件)
2、2019年收入决算表(详见附件)
3、2019年支出决算表(详见附件)
4、2019年财政拨款收入支出决算总表(详见附件)
5、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)(详见附件)
6、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)(详见附件)
7、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表(详见附件)
8、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件)
9、2019年部门决算公开相关信息统计表(详见附件)
第三部分关于2019年决算情况说明
一、关于收入决算情况说明
2019年我单位收入共计12273285.75元,较2018年决算增长30.91%,增收2897823.56元。增收主要原因为人员经费支出增加。财政拔款收入12270476.78元,占比99。98%,事业收入0元,占比0 %,其他收入2808.97元,占比0.02%。
二、关于支出决算情况说明
2019年我单位本年支出合计12019611.35元,较2018年决算增长25.14%,增支2415391.65元。增支主要原因为人员经费支出增加。其中基本支出12019611.35元:占比100%, 项目支出0元,占比0%。
三、关于支出决算具体情况说明
1、基本支出:
(1)工资福利支出 9426799.18元:包括基本工资3249367.92元、津贴补贴2655513元、奖金660000元、伙食补助费280000元、机关事业单位基本养老保险缴费1124451.68元、其他工资福利支出154200元;较2018年决算增长147.03%,增支5610716.53元。增支主要原因为 2019年调资增加。
(2)商品和服务支出2069302.63元:包括办公费387159.99元、印刷费248493元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费16750元、取暖费0元、差旅费411723.5元、维修(护)费6136元、福利费19500元、会议费8734元、培训费80498元、公务用车运行维护费192056.19元、其他商品和服务支出184751.95元等,较2018年决算增支47.38%,增支665207.83元。增支主要原因为会议费、培训费、维修(护)费资金增加 。
(3)对个人和家庭的补助4256元:包括离退休费0元,生活补助4256元、其他对个人和家庭补助0元等等较2018年决算减支72.52%,减支 11234元。减支主要原因为 抚恤金减少。
(4)其他资本性支出519253.54元。较2018年决算增加191.06%,增支340853.64元。增支主要原因为其他交通工具购置增加。
2、 项目支出:0元,较2018年决算减长100%,减支0元。减支主要原因无项目资金支出。
(1)基本建设类项目0元
(2)行政事业类项目奖0元
四、结转和结余情况说明
年初结转和结余0元,其中基本支出结转和结余0元,项目支出结转和结余0元。年末结转和结余438426.35元,其中基本支出结转438426.35元,项目支出结转和结余 0 元。较2018年决算增加100%增加438426.35,增加原因为支出减少,结余增加。
五、关于“三公”经费支出决算情况说明
2019年“三公经费”支出数为192056.19元,比去年增加18112.72元,增加10.41%,增支主要原因为办案力度加大。其中: 1.因公出国(境)费0元、 2.公务用车购置费0元。3.公务用车运行维护费192056.19元、4 .公务接待费0元。
(1)因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0个;全年因公出国(境)累计 0人次。
(2)公务购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。
(3)公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次,0人次,共0元;外事接待0批次,0人次,0元。
六、机关运行经费说明
2019年我单位运行经费支出合计为2588556.17元,较2018年决算增支102.79%,增支1312091.17元。增支主要原因为办案力度加大,费用增加。
七、政府采购情况说明
2019年根据预算安排政府采购,本年度政府采购支出0元。
八、绩效管理情况说明
2019年无实行绩效目标管理的项目。
九、国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,怀仁市纪检委,公务工作用车8辆。本部门价值50万元以上大型设备0台。价值100万元以上大型设备0台。
十、关于政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明
2019年本单位根据预算安排政府性基金预算收入与支出较2018年决算无变化。
第四部分名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件:怀仁市纪委监委2019年部门决算公开表
2019年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:中国共产党怀仁市纪律检查委员会 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 12,270,476.78 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 9,819,766.57 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 2,808.97 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,138,268.07 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 380,083.71 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 681,493.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 25 | 12,273,285.75 | 本年支出合计 | 55 | 12,019,611.35 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 184,751.95 | 年末结转和结余 | 57 | 438,426.35 |
其中:项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 其中:项目支出结转和结余 | 58 | 0.00 |
29 | 59 | ||||
总计 | 30 | 12,458,037.70 | 总计 | 60 | 12,458,037.70 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2019年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:中国共产党怀仁市纪律检查委员会 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 12,273,285.75 | 12,270,476.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,808.97 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10,073,440.97 | 10,070,632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,808.97 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 10,073,440.97 | 10,070,632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,808.97 | ||
2011101 | 行政运行 | 10,073,440.97 | 10,070,632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,808.97 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,138,268.07 | 1,138,268.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,124,451.68 | 1,124,451.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,124,451.68 | 1,124,451.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 13,816.39 | 13,816.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 13,816.39 | 13,816.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 380,083.71 | 380,083.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 380,083.71 | 380,083.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 380,083.71 | 380,083.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 681,493.00 | 681,493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 681,493.00 | 681,493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 681,493.00 | 681,493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2019年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:中国共产党怀仁市纪律检查委员会 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 12,019,611.35 | 12,019,611.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 9,819,766.57 | 9,819,766.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 9,819,766.57 | 9,819,766.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 9,819,766.57 | 9,819,766.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,138,268.07 | 1,138,268.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,124,451.68 | 1,124,451.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,124,451.68 | 1,124,451.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 13,816.39 | 13,816.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 13,816.39 | 13,816.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 380,083.71 | 380,083.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 380,083.71 | 380,083.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 380,083.71 | 380,083.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 681,493.00 | 681,493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 681,493.00 | 681,493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 681,493.00 | 681,493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:中国共产党怀仁市纪律检查委员会 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12,270,476.78 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 9,819,766.57 | 9,819,766.57 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,138,268.07 | 1,138,268.07 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 380,083.71 | 380,083.71 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 681,493.00 | 681,493.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 25 | 12,270,476.78 | 本年支出合计 | 55 | 12,019,611.35 | 12,019,611.35 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 184,751.95 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 435,617.38 | 435,617.38 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 184,751.95 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 12,455,228.73 | 总计 | 60 | 12,455,228.73 | 12,455,228.73 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:中国共产党怀仁市纪律检查委员会 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 12,019,611.35 | 12,019,611.35 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 9,819,766.57 | 9,819,766.57 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 9,819,766.57 | 9,819,766.57 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 9,819,766.57 | 9,819,766.57 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,138,268.07 | 1,138,268.07 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,124,451.68 | 1,124,451.68 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,124,451.68 | 1,124,451.68 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 13,816.39 | 13,816.39 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 13,816.39 | 13,816.39 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 380,083.71 | 380,083.71 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 380,083.71 | 380,083.71 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 380,083.71 | 380,083.71 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 681,493.00 | 681,493.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 681,493.00 | 681,493.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 681,493.00 | 681,493.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
编制单位:中国共产党怀仁市纪律检查委员会 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 9,426,799.18 | 9,426,799.18 | 302 | 商品和服务支出 | 2,069,302.63 | 2,069,302.63 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | ──── | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 3,249,367.92 | 3,249,367.92 | 30201 | 办公费 | 387,159.99 | 387,159.99 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2,655,513.00 | 2,655,513.00 | 30202 | 印刷费 | 248,493.00 | 248,493.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 660,000.00 | 660,000.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 280,000.00 | 280,000.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ──── | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,124,451.68 | 1,124,451.68 | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 227,873.48 | 227,873.48 | 30207 | 邮电费 | 16,750.00 | 16,750.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | ──── |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 380,083.71 | 380,083.71 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | ──── |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | ──── |
30112 | 其他社会保障缴费 | 13,816.39 | 13,816.39 | 30211 | 差旅费 | 411,723.50 | 411,723.50 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ──── | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 681,493.00 | 681,493.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | ──── | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 6,136.00 | 6,136.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 154,200.00 | 154,200.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 519,253.54 | 519,253.54 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4,256.00 | 4,256.00 | 30215 | 会议费 | 8,734.00 | 8,734.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 80,498.00 | 80,498.00 | 31002 | 办公设备购置 | 135,450.00 | 135,450.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 4,256.00 | 4,256.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | ──── |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 19,500.00 | 19,500.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ──── |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 192,056.19 | 192,056.19 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 513,500.00 | 513,500.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 383,803.54 | 383,803.54 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 184,751.95 | 184,751.95 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 9,431,055.18 | 9,431,055.18 | 公用经费合计 | 2,588,556.17 | 2,588,556.17 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 |
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
编制单位:中国共产党怀仁市纪律检查委员会 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 192,056.19 | 0.00 | 192,056.19 | 0.00 | 192,056.19 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:中国共产党怀仁市纪律检查委员会 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
2019年部门决算公开相关信息统计表 | |||
公开09表 | |||
编制单位:中国共产党怀仁市纪律检查委员会 | 金额单位:元 | ||
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购金额 | |
合计 | 1 | 176,300.00 | |
货物 | 2 | 176,300.00 | |
工程 | 3 | 0.00 | |
服务 | 4 | 0.00 | |
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | 2,588,556.17 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | |
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 8 | |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 0 | |
2.主要领导干部用车 | 9 | 0 | |
3.机要通信用车 | 10 | 0 | |
4.应急保障用车 | 11 | 0 | |
5.执法执勤用车 | 12 | 0 | |
6.特种专业技术用车 | 13 | 0 | |
7.离退休干部用车 | 14 | 0 | |
8.其他用车 | 15 | 8 | |
(二)单价50万元以上通用设备 (台、套) | 16 | 0 | |
(三)单价100万元以上专用设备 (台、套) | 17 | 0 | |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |